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硕世生物:江苏硕世生物科技股份有限公司内部控制审计报告
688399SSSW(688399)2024-04-26 09:21

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.not.kgov.cn)"进行企业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mot.jpov.cn)"进行企业 " 江苏硕世生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants Llp 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11423 号 江苏硕世生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称硕世 生物)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是硕世生物董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...