平潭发展:内部控制审计报告
中福海峡(平潭)发展股份有限公司 ■ ■ 三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册公计师行业统一监管平台(http://acc.mvk.gov.cn)"进行变 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mok.gov.cn)"进行交流 。 致同会i y ornton 【务所(特殊普通合伙 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 442A014057 号 中福海峡(平潭)发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称平潭发展)2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 平潭发展董事会的责任。 二、注册会计师的责任 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中福海峡(平潭)发展股份有限公司于 2023年 12月 31 ...