西部证券:监事会对公司2023年度内部控制评价报告出具的审核意见
西部证券股份有限公司监事会对 公司2023年度内部控制评价报告出具的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求,西部证券股份有限公司监事会对公司2023年度内部控 制评价报告进行了认真的审核,监事会认为:报告期内,公司对纳入 评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到 了公司内部控制的整体目标。公司内部控制评价报告全面、客观地反 映了公司内部控制的实际情况。 监事会 两部证 2024年4月23日 西部证券股份有限公司监事会 对公司2023年度内部控制评价报告出具的审核意见签字页 全体监事签名如下: 周冬生 贺沁新 亢伟 朱洛佳 西部证券股份有限公司监事会 对公司2023年度内部控制评价报告出具的审核意见签字页 全体监事签名如下: 亢伟 周冬生 贺沁新 朱洛佳 李嘉宁 李嘉宁 西部证券股份有限公司监事会 对公司2023年年度报告及其摘要出具的审核意见签字页 全体监事签名如下: 225 贺沁新 亢伟 周冬生 朱洛佳 李嘉宁 西部证券股份有限公司监事会 对公司2023年度内部控制评价报告出具的审核意见签字页 全体监事签名如下: 周冬生 贺沁新 元伟 朱洛佳 李 ...