鼎汉技术:内部审计制度(2024年1月)
北京鼎汉技术集团股份有限公司内部审计制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,提高内部审计工作质量,实现公司内审计工作规范化、标准化, 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各内部机构或职能部门、各分公司、各控股子 公司以及对公司具有重大影响的参股公司及相关人员与财务报告和信息披露等 事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计部门或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定,对本公司、各内部机构或职能部门、各分公司、各控 股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司 ...