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苏大维格:东吴证券股份有限公司关于公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
300331SVG(300331)2024-04-25 08:47

东吴证券股份有限公司 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为苏州 苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"苏大维格")向特定对 象发行股票(以下简称"本次发行")的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的 规定,对苏大维格 2023 年内部控制自我评价报告进行了核查,具体情况如下: 一、内部控制评价工作情况 为了保证公司业务活动的有效进行,保护各项资产的安全性和完整性,保证 会计资料的真实性、合法性与完整性。公司根据组织机构、资产结构、经营方式、 外部环境以及公司的具体情况并参照财政部《内部会计控制基本规范》和《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》制定了一套较为完整的 内部控制制度。 (一)公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 1、公司建立内部控制制度的目标 (1)建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构,形成科学的决策机制、 执 ...