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明微电子(688699) - 2024年度内部控制审计报告
688699SM Micro(688699)2025-04-25 11:28

RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0038 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.moc.co.co.)"进在查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.moc.co.co.)"进于查 。 丁 从 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 容诚审字[2025]518Z0038 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"明微电子公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有 ...