泰豪科技(600590) - 2024年度内部控制审计报告
泰豪科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00032 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. : 路1号 WUYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xuevuan International Town No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00032 号 泰豪科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了泰 豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 - 1 - 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 ...