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共进股份(603118) - 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市共进电子股份有限公司2024年度内部控制审计报告
603118GONGJIN(603118)2025-04-28 13:32

深圳市共进电子股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 比码是 您可使用手机"扫一扫"或进入 台 (http:/ 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6480号 深圳市共进电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了深圳市共进电子股份有限公司(以下简称共进股份公司)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是共进股份公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...