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小商品城: 2024年度内部控制审计报告
600415YIWU CCC(600415) 证券之星·2025-03-26 10:34

小商品城: 2024年度内部控制审计报告 | | | 二、本所营业执照复印件…………………………………………… 第 3 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1000 号 浙江中国小商品城集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称小商品城公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是小商 品城公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,小商品城公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 3 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·杭州 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...