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中国交建: 中国交建董事会审计与内控委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
601800CCCC(601800) 证券之星·2025-03-27 16:47

中国交通建设股份有限公司 二、审计工作监督情况 (一)监督审计计划情况。 董事会审计与内控委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及中国交 通建设股份有限公司(以下简称"中国交建"或"公司") 《公司章程》《董事会审计与内控委员会议事规则》等有关 规定,公司第五届董事会审计与内控委员会在 2024 年度对 会计师事务所履行监督职责的情况如下: 一、资质审查情况 十一会议审议通过了《关于续聘中国交建国际核数师及国内 审计师的议案》。审计与内控委员会对安永会计师事务所和 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"安永") 及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信 状况、独立性、上年度审计工作开展情况及其执业质量等进 行了严格核查和评价。审计与内控委员会认为,安永具备从 事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能 力, 在公司 2023 年度报告的审计中能够遵循相关职业准则, 客观、真实、准确、全面地反映公司财务和内控状况,满足 公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工 ...