Workflow
腾达科技:内部控制审计报告

山东腾达紧固科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0227 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0227 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称腾达科技公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://w.gmgf.gv.cn)"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://w.cnot.gov.cn) 我行业 目 录 内部控制审计报告 一、 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 ...