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亚翔集成:会计师事务所对公司内部控制的审计报告
603929L&K(603929)2024-03-12 12:21

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000206 号 Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://acc.mof.gov.cn)"进行查验 报告编码:京24KX0BF8J1 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 录 一、 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下 简称亚翔集成公司) 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 十华会计师事务所(按联普) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...