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雷特科技:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于珠海雷特科技股份有限公司内部控制鉴证报告

珠海雷特科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.nof.gov.cn)"进行营 报名: 目 录 内部控制鉴证报告 1-9 关于 2023 年 12月 31日与财务报表相关的内部控制的评价报告 t - 1 - 1 t Thornton 载 | 三| 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 442A003795号 珠海雷特科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了珠海雷特科技股份有限公司(以下简称雷特科技公司) 董事会对 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。雷特科技 公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其 有效性,并确保后附的雷特科技公司《关于 2023年 12月 31日与财务报表相关的 内部控制的评价报告》真实、完整地反映雷特科技公司 2023年 12月 31日与财务 投表相关的内部控制。我们的责任是对雷特科技公司 2023年 12月 31日与财务报 表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...