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捷众科技:内部控制鉴证报告

关于浙江捷众科技股份有限公司 目 录 | | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 | 三、附件 ……………………………………………………………第 | | 9—13 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件 | ………………………………………第 | 9 | 页 | | (二)本所执业证书复印件 | …………………………………… 第 | 10 | 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 | …………… 第 | 11 | 页 | | (四)执业注册会计师资格证书复印件 | ……………………第 | 12-13 | 页 | 内部控制的鉴证报告 天健审〔2023〕9046 号 浙江捷众科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的浙江捷众科技股份有限公司(以下简称捷众科技公司)管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 6 月 30 日与财务报表 相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变 ...