捷众科技:内部控制鉴证报告
关于浙江捷众科技股份有限公司 天健审〔2023〕9046 号 内部控制的鉴证报告 目 录 | 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 | 3—8 | 页 | | 三、附件 ……………………………………………………………第 9—13 页 | | --- | | (一)本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 | | (二)本所执业证书复印件 …………………………………… 第 10 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 …………… 第 11 页 | | (四)执业注册会计师资格证书复印件 ……………………第 12-13 页 | 4-3-1 浙江捷众科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的浙江捷众科技股份有限公司(以下简称捷众科技公司)管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 6 月 30 日与财务报表 相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致 ...