四川路桥:信永中和会计师事务所关于四川路桥2023年度内部控制审计报告
四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 联系申话 师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua No 8 Chaovangmen B nachena District Bei 77 D B Ching 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA6B0052 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称四川路桥公司)2023年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是四川路桥公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...