湘财股份:湘财股份审计委员会关于天健会计师事务所2023年度审计工作的总结报告
湘财股份有限公司审计委员会 关于天健会计师事务所 2023 年度审计工作 的总结报告 2024 年 1 月 3 日至 2 月 2 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"天健会计师事务所")对本公司 2023 年度财务报告进行了审计,并于 2024 年 3 月 5 日形成了初步审计意见。在天健会计师事务所审计期间,董事会审计委 员会与会计师事务所进行了充分的沟通,并对本公司 2023 年度财务报告进行了 审阅,现对天健会计师事务所 2023 年度的审计工作总结如下: 一、审计工作基本情况 在本次审计工作中,会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的 双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。 2、专业胜任能力 审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业 证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。 3、严守职业道德 1 审计工作中,天健会计师事务所及时与公司独立董事、董事会审计委员会就 公司年度审计工作安排进行制定、沟通、确认,与公司独立董事共同重点关注审 计工作中的成员的构成,审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等 相关问题, ...