中国东航:中国东方航空股份有限公司2023年度涉及东航集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告
关于中国东方航空股份有限公司 2023 年度涉及东航集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等 金额业务情况的专项报告 e 普华永道 关于中国东方航空股份有限公司 2023年度 关于中国东方航空股份有限公司 2023年度 涉及东航集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1726号 (第一页,共二页) 中国东方航空股份有限公司董事会: 我们审计了中国东方航空股份有限公司(以下简称"东航股份")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益 变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年 3月 28 日出具了报 告号为普华永道中天审字(2024)第 10009 号的无保留意见审计报告。财务报表的编 制和公允列报是东航股份管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计 准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的东航股份 2023年度涉及 东航集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称 "关联金融业务情况 ...