安彩高科:安彩高科审计管理办法
河南安彩高科股份有限公司 审计管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强河南安彩高科股份有限公司(以下简称"安彩高科" 或"公司")及各事业部、工厂和控股企业(以下简称"安彩高科系统")内部 审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计 作用,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等 法律法规,制定本办法。 第二条 本办法适用安彩高科系统开展的内部审计。 第三条 本办法所称内部审计是指内部审计部门对本单位的财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进其完善 治理、实现目标的活动。 第四条 安彩高科系统应当按照国家有关规定,依照内部审计准则的要求, 认真组织做好内部审计工作,及时发现问题,明确经济责任,纠正违规行为,检 查内部控制程序的有效性,防范和化解经营风险,维护正常生产经营秩序,促进 提高经营管理水平,实现国有资产的保值增值。 第五条 审计部门和审计人员应当依法依规从事审计工作,忠于职守,做到 独立、客观、公正、保密。审计部门和审计人员不得参与可能影响独立、客观履 行审计职责的工作。 第二章 审计部门和人员管理 第六 ...