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大湖股份:中审众环会计师事务所关于大湖水殖股份有限公司2023年度审计报告(众环审字(2024)1100028号)
600257DHGF(600257)2024-04-17 11:47

大湖水殖股份有限公司 审 计 报 告 众环审字 (2024) 1100028 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://scc.mof.gov.cn)"进行查账 报告编码:鄂24Q9UG i 审计报告 众环审字(2024)1100028 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大湖水殖股份有限公司(以下简称"贵公司"或者"大湖股份")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 ...