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大湖股份:中审众环会计师事务所关于大湖水殖股份有限公司2023年度内部控制审计报告(众环审字(2024)1100029号)
600257DHGF(600257)2024-04-17 11:45

大湖水殖股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024) 1100029 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://www.famof.eov.cn) 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://e.cnof.eov.cn/】 我告编码: 鄂2403400YAD lo 166 Zhonghai Road Wuhan 430077 专 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2024)1100029 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大 湖水殖股份有限公司(以下简称"大湖股份")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、大湖股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大湖股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部 ...