嘉化能源:2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:浙江嘉化能源化工股份有限公司 审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:021-23280000 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10527 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、 ...