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ST华微:众华会计师事务所(特殊普通合伙)对《关于吉林华微电子股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》中相关问题的专项说明

众华会计师事务所(特殊普通合伙) 对《关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函》中相关问题的专项说明 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 对《关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问 询函》中相关问题的专项说明 上海证券交易所: 贵所于 2024 年 5 月 17 日下达了《关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管问询函》上证公函【2024】0542 号)(以下简称:"问询 函")。 会计师根据问询函的要求对相关的问题进行了核查,现回复如下: 1.年报显示,公司 2023 年财务报告和内控报告分别被出具保留意见、否定意见 的审计报告(以下合称非标审计意见),系因公司在建工程账面余额中未结算款项 5.04 亿元、其他非流动资产账面余额中包含以前年度支付在内的 9.81 亿元采购款等 合计高达 14.84 亿元支付款项商业实质存疑。自 2019 年起,公司购建固定资产、无 形资产和其他长期资产支付的现金快速增加,至 2023 年累计高达 34.79 亿元,前期 公司回复我部相关监管问询称,因商业秘密无法披露长期资产支出、预付设备款等 ...