大众交通:大众交通(集团)股份有限公司2023年度内部控制审计报告
大众交通(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 地址 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否用具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进 C C ( 立信 I( 2 ) 信会计师事务所(特殊普通合 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA 10314 号 大众交通(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了大众交通(集团)股份有限公司(以下简称"大 众交通")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是大众交通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效 ...