新世界:新世界2023年度内部控制审计报告
上海新世界股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1454 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 步可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acamo.com/ 进行者 : 【 】 【 】 【 】 成 进 】 【 】 合会计师事务所(特殊善通合伙) ghai Contified Pablic Slocountants (Special Peneral Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1454 号 上海新世界股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海新世界股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报表 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 附件:上海新世界股份有限公司 2023年度内部控制的自我评价报告 上会会计师事务所(特殊普通合伙) CDISHIANTS A r 4 ...