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物产中大:物产中大董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
600704WZ Group(600704)2024-04-26 11:58

物产中大集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 | 涉及主要行业 | | 制造业、信息传输软件和信息技术服务 业、批发和零售业、房地产业、建筑业 | | --- | --- | --- | | | 本公司同行业上市公司审计家数 | 18家 | 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所)按照中国注册会 计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求,审计了公司2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,及公司 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求,物 产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职。现将公司 2023 年度董事 ...