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华域汽车:华域汽车2023年内控审计报告
600741HASCO(600741)2024-03-29 07:38

内部控制审计报告 as 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0987 号 (第一页,共二页) 华域汽车系统股份有限公司 华域汽车系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了华域汽车系统股份有限公司(以下简称"华域汽车")2023年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 0987 号 (第二页,共二页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华域汽车于 2023年12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 ...