中航沈飞:中航沈飞股份有限公司内部控制审计报告
中航沈飞股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000280 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 中航沈飞股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000280 号 中航沈飞股份有限公司全体股东: 大华内字[2024] 0011000280 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中航沈飞于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ...