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东方电气:2023年度内部控制审计报告
600875DEC(600875)2024-03-28 11:23

东方电气股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了东方电气股份有限公司(以下简称东方电气)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 信会师报字[2024]第 ZG10522 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"钱服务手机"排线"低领平台(http://www.gix.cn)"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"钱服会计师行业绩一监管平台(http://se.mir.gov.cn】"进行_ "我 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10522 号 东方电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是东方电气董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意 ...