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广日股份:广州广日股份有限公司2023年12月31日内部控制审计报告
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索引 广州广日股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 内部控制评价报告 页码 1-2 1-5 t and the see a the state 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 出於树医去小品母品 8 号富华大厦 A 座 9 层 /F. Block A. Fu Hua Mans o.8. Chaoyangmen Be Dongcheng District, Be 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA6B0266 广州广日股份有限公司 广州广日股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州广日股份有限公司(以下简称广日股份公司)2023年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广日股份公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 ...