江苏有线:江苏有线2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(苏亚专审〔2024〕63号)
关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称 江苏有线)2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合 并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 8 日出具了苏亚审 〔2024〕464 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和上海证券交易 所相关披露的要求,江苏有线编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并确 保其真实、合法及完整是江苏有线管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行 核对,并出具专项说明。 我们将汇总表所载资料与江苏有线有关的会计资料以及已审计的财务报表 相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致的情形。 为了更好 ...