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江苏有线:江苏有线2023年度内部控制审计报告(苏亚内审〔2024〕7号)
600959JSCN(600959)2024-04-09 08:11

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕 7 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层 邮 编: 210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( ** 苏 亚 审 内 (2024) 7 号 内部控制审计报告 江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称江苏有线)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 J 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 サ 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...