大秦铁路:大秦铁路审计委员会对2023年度普华永道中天会计师事务所履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《大秦铁路股份 有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等的规定和 要求,大秦铁路股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天"或"会计师事务所") 业务资质、独立性及2023年度审计工作等情况履行了监督职责,现将有关情况汇报 如下: 一、业务资质及独立性情况 审计委员会对普华永道中天及其项目人员的专业资质、业务能力、诚信状况、 执业质量、工作方案、审计费用等情况进行了严格审查和评价,认为普华永道中天 具备从事证券、期货相关业务审计资格,具备从事财务、内部控制审计的资质和能 力,且具有独立性,不会损害公司及中小股东的利益;同时,普华永道中天信用状 况良好,无重大不良记录,在业内具有良好口碑和声誉,满足公司审计工作要求。 基于审计委员会的前述意见,公司 ...