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广州港:广州港股份有限公司2023年度内部控制审计报告
601228GZP(601228)2024-04-08 09:44

广州港股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 XYZH/2024GZAA6B0245 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州港股份有限公司(以下简称广州港)2023年12月 31 日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广州港董事会的责 任。 T事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 Donachena District 1010) 6554 7190 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...