秦港股份:秦皇岛港股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 秦皇岛港股份有限公司(以下简称"公司")聘请安永华明 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")作为公 司2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对安永华 明2023年度审计过程中的履职情况进行了评估,具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 公司第五届董事会第十次会议及2022年度股东周年大会审 1 议通过了《关于续聘2023年度审计机构以及2023年度审计费用的 议案》,同意续聘安永华明为公司2023年度审计机构,聘期一年。 三、2023年年审会计师事务所履职情况评估 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范,安永华明对公司2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况等进行核查 并出具了专项报告。 ...