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秦港股份:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于秦皇岛港股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
601326QHD PORT(601326)2024-03-28 10:24

关于秦皇岛港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:秦皇岛港股份有限公司 审计单位:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024)专字第70074112_S01号 秦皇岛港股份有限公司 秦皇岛港股份有限公司董事会: 我们审计了秦皇岛港股份有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了编号为安永华明(2024)审字 第70074112_S01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求,秦皇岛港股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是秦皇岛港股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计秦皇岛港股份有限公司2023年度 ...