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绿色动力:2023年度内部控制审计报告
601330Dynagreen(601330)2024-03-28 11:13

绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 3050103 t the subject of the subject of the station of the station of the subject of the s . 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0029 号 (第一页,共二页) 绿色动力环保集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称"绿色动力")2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 í 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是绿色 动力董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导 ...