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瑞丰银行:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2023年度内部控制审计报告
601528Bank of RuiFeng(601528)2024-03-27 10:54

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10024 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台(http://acn.gx.cn)"进行查 题可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://amof.gov.cn】"提行查询" the first and t 信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10024 号 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下 简称瑞丰银行)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是瑞丰银行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...