Workflow
招商轮船:招商轮船内部审计管理制度
601872CMES(601872)2023-11-29 13:01

招商局能源运输股份有限公司 内部审计管理制度 (2023 年 11 月 29 日由公司第七届董事会第五次会议审议通过) | 第一章总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章内部审计机构及人员管理 | 2 | | 第三章内部审计机构职责与权限 | 3 | | 第四章内部审计工作程序 | 6 | | 第五章审计结果运用 | 7 | | 第六章责任追究 | 8 | | 第七章附 则 | 9 | 招商局能源运输股份有限公司 内部审计管理制度 第一章总 则 第一条 为深入推进招商局能源运输股份有限公司内部审计机构建设,强 化各公司内部审计机构和审计资源管理,提升内部审计人员专业能力,提高内 部审计工作质量与效率,发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《关于深化中央企业内部审计监督工作的实 施意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规定,以及《中国内部审计准则》等执业规范,结合公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 公司实行审计监督制度。坚持党对内部审计工作的集中统一领导, 在公司党委的领导下,构建集中统一、全面覆盖、权威高 ...