亚星锚链:公证天业关于亚星锚链2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,亚星锚链编制了本专项 说明所附的亚星锚链2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。 关于江苏亚星锚链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 苏公W[2024]E1149号 江苏亚星锚链股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏亚星锚链股份有 限公司(以下简称亚星锚链)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于2024年4月19日出 具了苏公W[2024]A511号无保留意见审计报告。 关于江苏亚星锚链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是亚星锚链 管理层的责任。我们对汇总表 ...