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大唐发电:大唐发电内部控制审计报告
601991Datang Power(601991)2024-03-22 13:31

大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]18329-8 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mo.f.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:///ac.mo.f.gov.cn)"进行查 。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,大唐发电于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大唐 国际发电股份有限公司(以下简称"大唐发电")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大唐发电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...