恒林股份:恒林股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3—4 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 5—9 页 (一)本所营业执照复印件 …………………………………… 第 5 页 (二)本所会计师事务所执业证书复印件 …………………… 第 6 页 (三)本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料……… 第 7 页 (四)本所注册会计师证书复印件 ……………………… 第 8-9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 恒林股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理(2023 年 12 月修订)》(上证函〔2023〕3870 号)的规定编制汇总表,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 9 页 专项审计说明 天健审〔20 ...