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今创集团:会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
603680KTK GROUP(603680)2024-04-28 07:47

关于今创集团股份有限公司 汇总表的专项审计报告 上会师报字(2024)第 5304 号 今创集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了今创集团股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具 了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2024)第 5300 号)。在此基础上,我们 审核了后附的贵公司管理层编制的"今创集团股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理 (2023 年 12 月修订)》(上证函〔2023〕3870 号)的规定,编制后附的汇总表, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在 ...