柯利达:柯利达董事会审计委员会对续聘公司2023年会计事务所的书面审核意见
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会审计委员会 对续聘公司 2023 年度会计师事务所的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《苏州柯利达装饰股份有限公司章 程》的有关规定,作为苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会委员,我们对公司提交的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所 的议案》进行了审阅,对上述议案发表以下书面审核意见: (以下无正文) (本页无正文,为苏州柯利达装饰股份有限公司董事会审计委员会对续聘公 司 2023 年度会计师事务所的书面审核意见之签字页) 董事会审计委员会委员(签字): 黄 鹏 万解秋 顾 佳 我们对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资格、人员信 息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查,并对其 2022年度的审计工作进行了评估,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验、 专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2022年度财务审计及内控 审计机构期间,严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求,出 具的审计报告客观、公正 ...