ST南卫:天衡会计师事务所关于公司2022年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明审核报告
2022 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2022 年度 内部控制审计报告否定意见所述事项影响 已消除的专项说明审核报告 天衡专字(2024)00342 号 2024 00342 江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东: ( ) 一、董事会的责任 ST南卫董事会依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定编制专项说明,编制和对 外报送、披露并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 ST南卫董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对ST南卫编制的上述专项说明发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。我们按照《中国注册会计师其他 鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作, 该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作。在审核过程中,我们实施了检查 有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为 发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为,ST南卫编制的专项说明符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定,ST 南卫2022年度内部控制审计报告中否 ...