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新华网:新华网股份有限公司内部控制审计报告
603888XHW(603888)2024-04-22 09:07

新华网股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0204190号 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0204190 号 新华网股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 华网股份有限公司(以下简称"新华网公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、新华网公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华网公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2024年4月22日 审计报告第1页共1页 统一社会信用代码 91420106081978608B E 5 HH 名 资 额 叁任捌佰贰拾万圆人民币 标 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 常 成 立 日 期 2013年11月6日 特殊普通合伙企业 执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华 湖北省武汉市 ...