方盛制药:关于湖南方盛制药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
关于湖南方盛制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1766 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:湖南方盛制药股份有限公司 审计单位:上会会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0731-85132811 第 1 页 共 6 页 湖南方盛制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南方盛制药股 份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2024)第 1763 号)。在此基 础上,我们审核了后附的贵公司管理层编制的"湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇 总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 ...