优刻得:优刻得2023年度内部控制审计报告
优刻得科技股份有限公司 内部控制审计报告 二 O 二三年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12151 号 优刻得科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了优刻得科技股份有限公司(以下简称"优刻得") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内控审计报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,优刻得于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是优刻得董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...