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博瑞医药:2023年度内部控制审计报告

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP ,江苏 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510) 68798988 Tel: 86(510)68798988 Fax: 86(510)68567788 86(510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 子信箱:mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1257号 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称博瑞医药)2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博瑞医药董事会的 责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,博瑞医药于20 ...