灿勤科技:关于江苏灿勤科技股份有限公司内部控制审计报告
关于江苏灿勤科技股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0232 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:津2 目 家 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0232 号 江苏灿勤科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称灿勤科技)2023年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是灿勤科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、 内部控制审计报告 1—2 a microsoft of Sun Alle 之信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。 n · CPAs · (SPECIAL · GENERAL · ...